3月28日上午,学校审计工作联席会议暨“1+8+N”协同监督联动会在6号楼622会议室召开。校长沈萍主持会议并讲话,纪委书记韩竹出席会议。
沈萍领学2025年全国审计工作会议、浙江省委审计委员会会议、浙江省审计工作会议、十四届宁波市委审计委员会第六次会议精神。她指出,学深悟透方能勇毅前行,要学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述重要指示精神,坚持党中央对审计工作的集中统一领导,牢牢把握新时代审计工作战略定位,按照中央和省委市委部署要求,锚定“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”,更好发挥审计监督的独特作用。围绕学校审计工作整体情况,沈萍强调,一要深刻认识和把握审计工作政治方向,既要抓好经济监督,也要落实政治监督,落实“审计姓党”的根本要求;二要聚焦“经济监督”的职能定位,为学校中心工作保驾护航,通过分析审计发现问题清单,加大制度建设力度,发挥“1+8+N”协同机制,实现监督资源整合和信息共享,提升监督合力与管理效能;三要加强审计工作宣传力度,聚焦关键风险领域,提升各部门对审计风险的认知深度与防控能力,最终实现“风险关口前移、问题源头治理”的目标,为学校高质量发展提供坚实保障。
韩竹充分肯定了审计监督在学校监督体系中发挥的重要作用,2025年,审计工作要在提高政治站位、增加绩效评价、落实未整改项目督办上下好功夫,切实提升审计监督效能。韩竹立足“1+8+N”协同监督联动的角度,对各单位提出三点要求,一要聚焦贯通协同,各类监督协调联动,在保密监督、干部监督、财务监督、资产监督等各方面形成党内监督合力;二要完善沟通机制,通报信息线索,及时报送有针对性的问题,同时有效落实好省、市专项检查整改,进一步增强审计成果的运用;三要加强职能监督,树立“抓发展必须抓清廉、管业务必须管清廉”的理念,各职能部门要履行好各自工作职责和监管责任,通过专业化管理防控业务风险。
会议通报了2024年学校内部审计工作总结,审定了2025年学校审计工作计划。会议审议了中层领导干部经济责任审计和专项审计的整改事项及销号清单,对59个问题进行了整改销号,对5个未完成问题明确了整改期限和要求。
办公室(巡察办公室)、组织部、纪委办公室、人事处(教师工作部)、计划财务处、资产管理处、质量管理办公室(督导办公室)等部门负责人参加会议。